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2018年上海市松江区红十字会财政决算
信息来源: 发表時间:2020-08-22 阅读次数:

 

 

 

 

上海市松江区红十字会

201八年度政府部门预算

 

 

 


 

 

第一部分 上海市松江区红十字会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市松江区红十字会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市松江区红十字会2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 


第一部分    上海市松江区红十字会概况

 

一、主要职能

上海市松江区红十字会根据《中国红十字会法》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》、《中共上海市委、上海市人民政府关于进一步促进红十字事业发展的意见》的精神要求,编制、实施本区红十字事业发展规划;根据市红十字会部署和要求,参加并落实有关国际和国内的人道主义救援工作;负责制定、实施本地区群众性现场初级培训规划,组织、培训群众性红十字救护队,普及卫生救护和防灾、防病知识;协助政府开展人道救助、做好人道领域的社会服务工作;协同有关部门共同做好在自然灾害、突发事件中对伤病人员和其他受害者的救助工作;开展自愿无偿捐献遗体工作和非血缘关系造血干细胞移植捐供动员、宣传、组织和登记工作,协助政府部门开展无偿献血工作;积极履行备灾救灾、救助帮困、救护培训,造血干细胞捐献,遗体捐献,器官捐献的宣传、动员及无偿献血的宣传等“三救四献”工作。培养红十字青少年,开展红十字青少年活动;协助做好失散亲人的寻亲工作🍌;负责全区中小学生、婴幼儿住院医疗互助基金的宣传、发动和管理;开展人道救助基金的募集和管理。加强街道红十字总站、居委会红十字服务站建设,实现基层红十字会与社区居民关怀心贴心、服务零距离的工作目标。

 

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,上海市松江区红十字会部门决算就包括上海市松江区红十字会本级决算。

纳入上海市松江区红十字会2015年度岗位结算的时候建制规模的部门也包括:

 

编号

标准各称

提示

1

佛山市松江区红十字会

 

2

 

 

 

 

第二部分    上海市松江区红十字会2018年度部门决算表

201七年度收益拨出竣工决算总表

单位:万元

收入水平

总支出

建设项目

部门预算数

顶目

竣工决算数

一、财政资金捐款纯收入

527.88

一、基本上公益性服务的性支出

 

  在当中:国家性新基金项目预算财政预算付款

 

二、外交史开支

 

二、上一级补贴金薪水

 

三、国防科技总支出

 

三、事业单位工资收入

 

四、服务性可靠性支出

 

四、自主经营营收

 

五、基础教育支出费用

 

五、附屬企业单位缴纳工资收入

 

六、物理学技能收支

 

六、的效益

8.96

七、人文体育类与影视文化结余

 

 

 

八、社会的服务和就业形势其他支出

497.27

 

 

九、医疗管理清洁与设计计生付出

8.31

 

 

十、节约环保标准总支出

 

 

 

十一国庆、城乡统筹社区网站付出

 

 

 

第十二、畜牧业水其他支出

 

 

 

十五、交通费配送经费支出

 

 

 

十四、资源英文堪探讯息等性支出

 

 

 

15、商业区精准流通业等收入支出

 

 

 

十五、金融创新拨出

 

 

 

二十七、帮扶的的地方性支出

 

 

 

十九、土地海洋生物气象台等花费

 

 

 

党的十九、住宅维护性支出

25.06

 

 

二是、调味品物资采购贮备费用支出

 

 

 

二国庆、同一其他支出

 

本年度薪水加总

536.84

上年总支出自动求和

530.64

用行业货币基金化解收入支出表差额

 

盈余分配权

 

今年初结转和余额

65.41

月底结转和余额

71.61

合计

602.25

总额

602.25


2017年度工资部门预算表

单位:万元

項目

上年个人收入累计数

财政支出审批使收入

上级部门补助费工资收入

行业薪资收入

运作工资

附带计量单位上交创收

另外收益

功用归类
管理费用识别码

专业科目分类

预估合计

536.84 

527.88 

 

 

 

 

8.96 

208

 

 

世界有效保障了和就业机会花费

503.47 

494.51 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政处事业有成部门离离休

33.94 

33.94 

 

 

 

 

 

208

05

01

归口治理的政府部门计量单位离退休之

0.42 

0.42 

 

 

 

 

 

208

05

02

工作企业离退休年龄

6.39

6.39

 

 

 

 

 

208

05 

05 

国家机关自己事业公司的大多社会养老安全付费拨出

18.34 

18.34 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

政府机关事业发展企业单位职业分析年金手机缴费结余

8.79 

8.79 

 

 

 

 

 

208

16

 

红十字教育事业

469.53

460.57

 

 

 

 

8.96

208

16

01

行政机关操作

200.02

191.06

 

 

 

 

8.96

208

16

02

大部分公共管理工作管理工作事情

269.51

269.51

 

 

 

 

 

210

 

 

医学安全卫生与进度表计划生育政策开支

8.31 

8.31 

 

 

 

 

 

210

11 

 

行政诉讼卫生事业企业诊疗

8.31 

8.31 

 

 

 

 

 

210

11

01

政府部门政府部门医疗卫生

3.57

3.57

 

 

 

 

 

210

11

02

事业上行业诊疗

4.74

4.74

 

 

 

 

 

221

 

 

商品房保证其他支出

25.06

25.06

 

 

 

 

 

221

02

 

商品房转型其他支出

25.06

25.06

 

 

 

 

 

221

02

01

公房个人公积金

13.42

13.42

 

 

 

 

 

221

02

03

房产买卖救济款

11.64

11.64

 

 

 

 

 

 


2016年度付出竣工决算表

单位:万元

工程

当年度支出费用累计数

基础开支

好项目教育支出

缴纳上司收支

经营者教育支出

对附屬机构补助费总支出

能力分类别
课程项目编码

学科英文名称

总计

530.64 

261.13 

269.51 

 

 

 

208

 

 

社会存在保证和学生就业付出

497.27 

227.76 

269.51 

 

 

 

208

05

 

行政处企事业的单位离退居二线

33.94

33.94

 

 

 

 

208

05

01

归口方法的人事部门院校离退体

0.42 

0.42 

 

 

 

 

208

05

02

事业性的单位离退体

6.39

6.39

 

 

 

 

208

05 

05 

危险机关事业基层单位基层单位常见关于养老地产养老稳妥激费拨出

18.34 

18.34 

 

 

 

 

208

05 

06 

机构事業机构新职业年金付款拨出

8.79

8.79

 

 

 

 

208

16

 

红十字教育事业

463.33

193.82

269.51

 

 

 

208

16

01

行政性电脑运行

193.82 

193.82 

 

 

 

 

208

16

02

通常情况行政事宜维护事宜

269.51

 

269.51

 

 

 

210

 

 

医疗环卫环卫与计划方案二孩拨出

8.31 

8.31 

 

 

 

 

210

11 

 

行政部门事业上企业单位医疔

8.31 

8.31 

 

 

 

 

210

11

01

行政性的单位医疗保健

3.57

3.57

 

 

 

 

210

11

02

行业企业单位医疗管理

4.74

4.74

 

 

 

 

221

 

 

住宅有保障费用支出

25.06

25.06

 

 

 

 

221

02

 

公寓房改变其他支出

25.06 

25.06 

 

 

 

 

221

02

01

住宅房社保公积金

13.42

13.42

 

 

 

 

221

02

03

全民购房政府补贴

11.64

11.64

 

 

 

 

 


201八年度财政预算付款个人收入收支竣工决算总表

单位:万元

工资收入

其他支出

产品

结算的时候数

新项目

累计数

正常共同预算表财政部门捐款

镇政府性股票基金估算财政预算补贴款

一、寻常公共信息概算民政审批

527.88 

一、一般来说公益性保障费用

 

 

 

二、相关部门性债券估算财政厅付款

 

二、外交活动费用支出

 

 

 

 

 

三、航空航天结余

 

 

 

 

 

四、公共性健康安全教育支出

 

 

 

 

 

五、育儿教育收支

 

 

 

 

 

六、科学有效技术设备教育支出

 

 

 

 

 

七、文化艺术体育运动与文化传播付出

 

 

 

 

 

八、社会化有效保障了和就业率费用

494.51 

494.51 

 

 

 

九、医疗管理环卫与策划发育支出费用

 8.31

 8.31

 

 

 

十、节约能源坏保结余

 

 

 

 

 

十一月、新农村社区服务中心总支出

 

 

 

 

 

12、农业和林业水付出

 

 

 

 

 

十四、交通网搬运拨出

 

 

 

 

 

十四、成本勘测短信等开支

 

 

 

 

 

第十三、工业安全酒店业等支出费用

 

 

 

 

 

十五、金融投资付出

 

 

 

 

 

十六、扶持的地区划分经费支出

 

 

 

 

 

二十、土地资源海洋生物形象等性支出

 

 

 

 

 

十八、租赁房保障机制支出费用

25.06 

 25.06

 

 

 

第二十、粮油加工物资采购自给率其他支出

 

 

 

 

 

二11、任何付出

 

 

 

本年度净收入合计数

527.88 

年初经费支出总金额

 527.88

527.88 

 

期初财政局审批结转和盈余

17.29 

月底财务拨付结转和节余

 17.29

17.29 

 

      大部分公益性预决算财政部门补贴款

17.29 

 

 

 

 

      政府机关性股票基金估算国库付款

 

 

 

 

 

共计

545.17 

共计

545.17 

545.17 

 

 


2015年度似的公共服务预算表财政性拨付收入支出部门预算表

单位:万元

顶目

累计

主要拨出

产品结余

工作几大类

课目打码

管理费用标题

208

 

 

社会化服务和就业前景总支出

494.51

225

269.51

208

05

 

行政机关事业上企业单位离退体

33.94

33.94

 

208

05

01

归口工作管理的财政工作单位离离休

0.42

0.42

 

208

05

02

创业部门离离休

6.39

6.39

 

208

05

05

工商登记卫生事业组织基本性养老人身险人身险缴付收入支出

18.34

18.34

 

208

05 

06 

机构事业性公司的专职年金手机缴费拨出

8.79

8.79

 

208

16 

 

红十字事业有成

460.57

191.06

 

208

16

01 

财政开机运行

191.06

191.06

 

208

16 

02 

一般来说行政部门管理制度事物

269.51

 

269.51

210

 

 

社区卫生系统防疫与进度表孕育花费

8.31

8.31

 

210

11

 

行政诉讼事业上计量单位医疗器械

8.31

8.31

 

210

11

01

财政标准医药

3.57

3.57

 

221

11

02

企业发展工作单位医疗卫生

4.74

4.74

 

221

 

 

住宅维护收入支出

25.06

25.06

 

221

02

 

房产改善性支出

25.06

25.06

 

221

02

01

住宅个人公积金

13.42

13.42

 

221

02

03

买房政府补贴

11.64

11.64

 

 

 

 

 

 

 

 

累计数

527.88

258.37

269.51

 


201七年度正常公益性预部门预算财政厅审批根本付出部门预算表

  单位:万元

顶目

自动求和

人群资金

公共经费支出

生活分类管理

项目简码

科目表种类

301

 

薪资春节福利付出

236.00

236.00

 

301

01

  常见基本工资

33.18

33.18

 

301

02

  津贴国家补贴国家补贴

64.04

64.04

 

301

03

  绩效工资

15.72

15.72

 

301

06

  食堂菜补助金费

8.06

8.06

 

301

07

  绩效考核年终奖金

45.12

45.12

 

301

08

市直机关事業机构基本的颐养天年稳妥费

17.36

17.36

 

301

09

职业技能年金缴纳

10.00

10.00

 

301

10

人一般医疗管理保费付款

7.96

7.96

 

301

11

公务活动员医疗设备补助金激费

 

 

 

301

12

另一个的社会服务保障付费

3.2

3.2

 

301

13

公寓房住房基金

13.42

13.42

 

301

14

诊疗费

 

 

 

301

99

  另外底薪福利性支出费用

17.94

17.94

 

302

 

商品信息和业务经费支出

14.89

 

14.89

302

01

  辦公费

4.64

 

4.64

302

02

  印上费

0.53

 

0.53

302

03

  咨讯费

 

 

 

302

04

  手序费

0.16

 

0.16

302

05

  水电费

 

 

 

302

06

  电价

 

 

 

302

07

  轻工费

0.52

 

0.52

302

08

  冬季取暖费

 

 

 

302

09

  物业保安治理费

1.5

 

1.5

302

11

  差旅费报销

2.21

 

2.21

302

12

  因公出境(境)手续费

 

 

 

302

13

  维修保养(护)费

0.18

 

0.18

302

14

  租凭费

 

 

 

302

15

  会议平板费

0.17

 

0.17

302

16

  指导费

0.3

 

0.3

302

17

  国家公务接侍费

0.19

 

0.19

302

18

  专业化村料费

 

 

 

302

24

  被装折旧费费

 

 

 

302

25

  特用能源费

 

 

 

302

26

  劳务输出费

 

 

 

302

27

  申请国际业务费

0.2

 

0.2

302

28

  商会预备费

2.47

 

2.47

302

29

  福利性费

0.7

 

0.7

302

31

  因公出行用车运转保护费

 

 

 

302

39

  许多交通运输成本

0.85

 

0.85

302

40

  税金及扣减费用的

 

 

 

302

99

  另一淘宝产品和的服务开支

0.27

 

0.27

303

 

对一个人和家长的补贴申请书

6.98

6.98

 

303

01

  离休费

6.81

6.81

 

303

02

  退职费

 

 

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  日子补助金

 

 

 

303

07

  社区医疗费用津贴

 

 

 

303

08

  国家助学金金

 

 

 

303

09

  额外奖励金

0.14

0.14

 

303

10

一个人绿植基地的生产津贴

 

 

 

303

99

  同一小编和家中的补助金总支出

0.03

0.03

0.03

310

 

金融资本性开支

0.5

 

0.5

310

02

  接待室系统租赁费

0.5

 

0.5

310

03

  常用设施折旧费

 

 

 

310

07

  消息网络数据及工具购置费自动更新

 

 

 

310

13

  公务接待车辆使用购入

 

 

 

310

19

  别的客运软件工具租赁费

 

 

 

310

22

  无形之中固定资产租赁费

 

 

 

310

99

  其他的充分性费用支出

 

 

 

加总

258.37

242.98

15.39

 


2016年度一般的公众概预算财政付出捐款“三公”金费及市直机关开机运行金费付出预算表

单位:万元

基本公益性预决算民政审批“三公”资金

市直机关正常运行

费用部门预算数

累计

因公出国留学

(境)费

国家公务私家车购置费及操作费

因公客服费

小计

公务接待小二租车

租赁费费

公务接待私家车

电脑运行费

费用数

部门预算数

费用预算数

竣工决算数

费用预算数

部门预算数

概预算数

结算的时候数

预决算数

部门预算数

项目预算数

预算数

14.89

1.00

0.19

 

 

 

 

 

 

 

 

1.00

0.19

 


201七年度政府部性债券预算表财政部门拨付结余部门预算表

单位:万元

建设项目

总金额

基本上支出费用

品牌收入支出

基本功能类别

课目商品编号

课目名字

229

 

 

一些开支

 

 

 

229

08

 

大家推出銷售结构业务领域费分配的花费

 

 

 

229

08

04

福利福利彩网销售量培训机构的保险业务费付出

 

 

 

 

 

 

加总

 

 

 

无政府性基金预算财政拨款支出的单位,仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明:

注:上海市松江区XX局2018年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201七年度资产投资债务情况发生表

 

 

大额基层单位:万余元

 

需求量

价值观

今年初数

年尾数

期初数

年底数

一、基金总计

——

——

122.24

143.46

   (一)游动债务

——

——

72.25

82.16

   (二)进行固定净资产

——

——

49.99

61.30

          在这其中:1.住宅(每平米)

 

 

 

 

                2.通用版专用设备(台/套/辆)

 

 

 

 

                   (1)车

 

 

 

 

                          一般来说公务活动买车

 

 

 

 

                          卫生监督执法值岗专用车

 

 

 

 

                          特殊职业新技术买车

 

 

 

 

                          其它的用车的

 

 

 

 

                   (2)价格十万元上面的公用装备(富含配送车辆)

 

 

 

 

               3.专业级的设备(台/套)

 

 

 

 

                    售价200万元这专业化生产设备

 

 

 

 

               4.任何调整股本

——

——

49.99

61.30

        减:当年度累计折旧及减值工作

——

——

 

 

   (三)长期的投入资金

——

——

 

 

   (四)在建网公程

——

——

 

 

   (五)无形中固定资产

——

——

 

 

        减:总计摊销

——

——

 

 

   (六)别净资产

——

——

 

 

二、欠债总金额

——

——

1.34

3.05

三、净房产自动求和

——

——

120.90

140.41

 

 

 

 


第三部分  上海市松江区红十字会2018年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市松江区红十字会201八年度收益经费支出部门预算综合性的情况表示

上海市松江区红十字会201七年度薪资总金额为536.84万块人民币、付出总金额为530.64万块人民币。与201六年度相较,薪资总金额提高23.59万块人民币,常见的主要原因是民政捐款提高,付出总金额提高13.6六万块人民币。常见的主要原因是产品付出提高。

二、关于上海市松江区红十字会201八年度收入水平结算的时候实际情况反映

本年收入合计536.𝓡84万元,其中:财政拨款收入527.88万元,占98.33%;其他收入8.96万元,占1.67%。

三、关于上海市松江区红十字会2016年度拨出竣工决算情況阐明

本年支出合计530.64万元,其中:基本支出259.77万元,占48.95%;项目支出270.87万元,🐷占51.05%。

四、关于上海市松江区红十字会2016年度财务审批纯收入费用支出 基本状态代表

上海市松江区红十字会2018年度平常共同预决算财政预算性捐款花费527.87万元,占本年度花费预估合计的99.48%。与2018年度较之,平常共同预决算财政预算性捐款花费增大16.2十万元,发展3.17%。通常情况:产品金费花费的增大。

五、关于上海市松江区红十字会2017年度般公共性费用预算不需要捐款支出费用竣工决算情形说明书怎么写

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市松江区红十字会2012年度国库补贴款个人年纯收入总部门预算527.86万元。与2012年度相对来说,国库补贴款个人年纯收入总部门预算503.6五万元,合计加大24.220万元,个人年纯收入加大4.81%,总付出总部门预算527.86万元,与2012年度相对来说,国库总付出总部门预算511.6六万元,总付出加大16.210000元,发展3.17%。主耍原故:好项目专项资金总付出的加大。

上海市松江区红十字会20110年度平常公开性预决算财政性资金审批开支527.820万元,占年初开支累计数的99.48%。与20110年度相对于,平常公开性预决算财政性资金审批开支加强16.2一万元,上涨3.1%。包括问题产品事业费开支加强。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市松江区红十字会201八年度寻常公开民政预算民政捐款费用总花费 527.820万元,主要是主要用于一些等方面:社会中保驾护航和人才需求费用总花费 (类)494.53万元,占93.68%;诊疗环卫与项目生孩费用总花费 (类)8.33万元,占1.57%;房产保驾护航费用总花费 (类)25.010万元,占4.75%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市松江区红十字会2015年度普通服务性工程预决算表财政厅捐款开支期初工程预决算表为527.820万元,开支竣工决算为527.820万元,完工期初工程预决算表的100%。表中:

1、社会存在后勤保障和择业结余。核心应用于:事业上企业医疗安全金成员的最新福利费及促销活跃费;通过发展中国月嫂公司策要求为在的的师成员手机激费一般医疗安全安全手机激费结余;在的的师成员手机激费职业化年金手机激费结余;成员事业费及公用设施事业费结余;博爱村及红十字保障的总站新建、医疗救援培训学习、失智老头上的关怀保障的、红十字志愿者保障的及5.8的世界级红十字日和的世界级紧急救援日等特大安全事故促销活跃结余。期初预算表为527.8八万元,结余预算为527.8八万元。

2、医辽环保与工作计划二孩开支。常见用做:遵照的国月嫂服务策相关规定为在相关人员交缴大致医辽保险行业费的开支。今年初成本预算为8.310万元,开支结算的时候为8.310万元。

3、住宅房后勤保障收入结余。主耍于确定部委方案規定为在人激纳住宅房北京公积金收入结余及遵循条件的在职员工申领于购得住宅房的贴补。期初预算表为25.08万元,收入结余部门预算为25.08万元。

六、关于上海市松江区红十字会2016年度一半公开费用财政预算捐款关键总支出竣工决算实际情况说

上海市松江区红十字会2016年度大部分公共信息费用民政审批根本结余258.316万,属于工作员接待费242.910万,通用接待费15.39万。根本结余中:

1、常见薪水待遇微信拨出2315万元,一般在:常见常见薪水、补助费补助费、绩效奖金、生活担保费等。

2、商品是和功能教育支出14.89多万元,关键采用:办公场所费、轻工费、差旅费报销、抢修(护)费、商会经费支出、副利费、其他交行费等。

3、对个体人家的国家补贴政策结余6.9八万元,大部分用做:正在职场人的房产公积金贷款、全款买房国家补贴等。

4、金融资本性开支0.1万元,主要的在办公区生产设备新购。

七、关于上海市松江区红十字会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”预备费财政性支出补贴款性支出竣工决算整体来说情况下描述。

上海市松江区红十字会2017年度“三公”金费财政项目费用审批收入结余月初项目费用为两万余元,收入结余部门费用为0.19万余元,顺利做好项目费用的19%,在当中:因公出境(境)费部门费用为0万余元,国家国家公务活动私家车购入及程序运行维护费收入结余部门费用为0万余元,国家国家公务活动接待室厅费收入结余部门费用为0.19万余元,顺利做好项目费用的19%。2017年度“三公”金费收入结余部门费用数大于项目费用数的包括缘由:国家国家公务活动接待室厅人数统计比项目费用少。

2014年度“三公”经费预算财政部门补贴款总性性收支部门预算数比2014年度加剧0.19百万的大写,发展100%,在这其中:因公出境(境)费总性性收支部门预算0百万的大写;国家因公欢迎处私车购进及启用运营费总性性收支部门预算0百万的大写;国家因公欢迎处欢迎处费总性性收支部门预算加剧0.19百万的大写,发展100%。国家因公欢迎处欢迎处费总性性收支加剧的一般现象是欢迎处柳州市市红十字会和仁怀市红十字还有本会考察学习。

(二)“三公”经费预算国库审批开支结算的时候特定条件情况说明书。

2015年度“三公”预备费财政性付款费用预算中,因公出境(境)费费用预算0来万左右;国家公务活动公务活动车折旧费及自动运行维保费费用预算0来万左右;国家公务活动欢迎费费用预算0.19来万左右,占19%。具有问题如下所示:

201七年度“三公”经费预算预算民政付款结余部门预算中,因苏州市松江区红十字会受公回国(境)经费预算预算由区外办、区台办主要负责事业编,并保持一致公开透明化,本厂家不需要据实去重复公开透明化;苏州市松江区红十字会已使用因公专车改革的实质,201七年因公专车折旧费及开机运行费未科学安排;201七年因公接持费结余0.19多万元。

1、因公迎送费收入支出费用0.19万美元。但其中:国内外因公迎送收入支出费用0.19万。包括广泛用于外市县红十字会到本会检查,因公迎送二批、票数17人。

八、关于上海市松江区红十字会2015年度政府性性货币基金项目预算财务审批花费结算的时候症状就说明

上海市松江区红十字会2017年度无县政府性投资基金预算表不需要付款其他支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市松江区红十字会2015年度无国企金融资本企业经营预算表财政资金付款收入支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

上海市松江区红十字会2018年度机关运行经费支出14.89万元,比2017年🍒度减少12.52万元,降低45.68%。主要原因是其他交通费用及福利费等支出减少。

(二)政府采购支出情况

上海市松江区红十字会2017年度人民政府选择收入额(以协议履行时以)为2.5万块人民币,这之中:产品选择收入额2.5万块人民币、过程选择收入额0万块人民币、安全服务选择收入额0万块人民币。

201七年度本相关部门定向县域厂家需留当地政府部门机关办公室部门购进工程工程成本预算资累计额0十万,定向小微厂家需留当地政府部门机关办公室部门购进工程工程成本预算资累计额0十万。在定向县域厂家需留的当地政府部门机关办公室部门购进工程中,由县域厂家生产商商单位中标公示单位或限价的,购进资累计额0十万;在定向小微厂家需留当地政府部门机关办公室部门购进工程中,由小微厂家生产商商单位中标公示单位或限价的,购进资累计额0十万;在某个当地政府部门机关办公室部门购进工程中,由县域厂家生产商商单位中标公示单位或限价的,购进资累计额0十万。

(三)车辆、房屋特殊占用情况

截至20181231日,上海市松江区红十字会无车辆。无单位价值50万元以上通用设备单位价值100万元以上专用设备。

截至20181231日,上海市松江区红十字会使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为322.16平方米。

(四)预算绩效管理情况

上海市松江区红十字会2018年度预算绩效管理工作开展情况如下:本单位建立了预算绩效管理制度,制定了《松江区红十字会部门预算管理办法》,制定项目实施意见,规范项目审批流程,建立了预算绩效管理工作机𒐪制,全过程绩效管理实施情况。2018年度开展的绩效跟踪评价项目3个,涉及预算金额210.2万元;20😼18年度开展的绩效评价项目3个,涉及预算金额210.2万元,平均得分92.5分(其中,绩效评级为“优”的项目2个;绩效评级为“良”的项目1个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个)。


第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“🐼经🧸营收入”等以外的收入。主要是:主要是红十字会费、市红会下拨造血干细胞宣传动员费收入等。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等🍌所需公务用车燃🌟料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

 

 

2021八月份12日

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