2020年预算公开(上海市松江区妇幼保健所)
信息来源:
颁布时候:2021-02-07
阅读次数: 次
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上海市2020年区级单位预算 |
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预算单位:上海市松江区妇幼保健所 |
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目录 |
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一、部门主要职能 |
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二、部门机构设置 |
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三、名词解释 |
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四、部门预算编制说明 |
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五、部门预算表 |
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1. 2020年部门财务收支预算总表 |
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2. 2020年部门收入预算总表 |
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3. 2020年部门支出预算总表 |
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4.2020年部门财政拨款收支预算总表 |
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5.2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表 |
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6.2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 |
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7.2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
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8. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 |
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六、其他相关情况说明 |
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上海市松江区妇幼保健所主要职能 |
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上海市松江区妇幼保健所是财政全额拨款单位。 |
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主要职能包括: |
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1.全区各医疗卫生机构妇幼保健业务指导。 |
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2.计划生育督促检查。 |
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上海市松江区妇幼保健所机构设置 |
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上海市松江区妇幼保健所设3个内设机构,包括:办公室、儿保科、妇保科。 |
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名词解释 |
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(一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。 |
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(二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。 |
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(三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排区内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 |
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(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
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2020年上海市松江区妇幼保健所预算编制说明 |
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2020年,上海市松江区妇幼保健所预算支出总额为2255.87万元,其中:财政拨款支出预算1755.87万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算1755.87万元,政府性基金拨款支出预算0万元,无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款支出主要内容如下: |
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1.“社会保障和就业支出”科目96.87万元,主要用于职工养老保险缴费支出、职工职业年金缴费支出。
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2.“卫生健康支出”科目1633.01万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费、失业保险、工伤保险、生育保险的支出、单位日常支出。 |
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3.“住房保障支出”科目25.98万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。 |
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2020年单位财务收支预算总表 |
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编制部门:上海市松江区妇幼保健所 |
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单位:元 |
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本年收入 |
本年支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
一、财政拨款收入 |
17,558,663.18 |
一、 |
社会保障和就业支出 |
968,695.84 |
890,835.84 |
77,860.00 |
0.00 |
|
1. 一般公共预算资金 |
17,558,663.18 |
二、 |
卫生健康支出 |
21,330,140.22 |
4,361,863.90 |
497,556.32 |
11,470,720.00 |
|
2. 政府性基金 |
|
三、 |
住房保障支出 |
259,827.12 |
259,827.12 |
0.00 |
0.00 |
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二、事业收入 |
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三、事业单位经营收入 |
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四、其他收入 |
5,000,000.00 |
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5,000,000.00 |
|
收入总计 |
22,558,663.18 |
支出总计 |
22,558,663.18 |
5,512,526.86 |
575,416.32 |
16,470,720.00 |
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2020年本部门收入预算2255.87万元,比上年减少332.93万元,减少12.86%,主要原因是由于社会保障和就业支出以及卫生健康支出收入预算减少;支出预算2255.87万元,比上年减少332.93万元,减少12.86%,主要原因是由于社会保障和就业支出以及卫生健康支出的支出预算减少。 |
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2020年单位收入预算总表 |
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编制部门:上海市松江区妇幼保健所 |
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单位:元 |
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项目 |
收入预算 |
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功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业单位 |
其他收入 |
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|
类 |
款 |
项 |
经营收入 |
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208 |
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|
社会保障和就业支出 |
968,695.84 |
968,695.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
968,695.84 |
968,695.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
77,860.00 |
77,860.00 |
|
|
0.00 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
593,890.56 |
593,890.56 |
|
|
0.00 |
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|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
296,945.28 |
296,945.28 |
|
|
0.00 |
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
21,330,140.22 |
16,330,140.22 |
0.00 |
0.00 |
5,000,000.00 |
|
|
210 |
04 |
|
公共卫生 |
20,977,517.70 |
15,977,517.70 |
0.00 |
0.00 |
5,000,000.00 |
|
|
210 |
04 |
03 |
妇幼保健机构 |
20,724,597.70 |
15,724,597.70 |
|
|
5,000,000.00 |
|
|
210 |
04 |
09 |
重大公共卫生服务 |
252,920.00 |
252,920.00 |
|
|
0.00 |
|
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210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
352,622.52 |
352,622.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
352,622.52 |
352,622.52 |
|
|
0.00 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
259,827.12 |
259,827.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
259,827.12 |
259,827.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
259,827.12 |
259,827.12 |
|
|
0.00 |
|
|
合 计 |
22,558,663.18 |
17,558,663.18 |
0.00 |
0.00 |
5,000,000.00 |
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2020年单位支出预算总表 |
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编制部门:上海市松江区妇幼保健所 |
单位:元 |
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项目 |
支出预算 |
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|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
类 |
款 |
项 |
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
968,695.84 |
968,695.84 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
968,695.84 |
968,695.84 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
77,860.00 |
77,860.00 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
593,890.56 |
593,890.56 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
296,945.28 |
296,945.28 |
0.00 |
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
21,330,140.22 |
4,859,420.22 |
16,470,720.00 |
|
|
210 |
04 |
|
公共卫生 |
20,977,517.70 |
4,506,797.70 |
16,470,720.00 |
|
|
210 |
04 |
03 |
妇幼保健机构 |
20,724,597.70 |
4,506,797.70 |
16,217,800.00 |
|
|
210 |
04 |
09 |
重大公共卫生服务 |
252,920.00 |
0.00 |
252,920.00 |
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
352,622.52 |
352,622.52 |
0.00 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
352,622.52 |
352,622.52 |
0.00 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
259,827.12 |
259,827.12 |
0.00 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
259,827.12 |
259,827.12 |
0.00 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
259,827.12 |
259,827.12 |
0.00 |
|
|
合 计 |
22,558,663.18 |
6,087,943.18 |
16,470,720.00 |
|
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2020年单位财政拨款收支预算总表 |
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编制部门:上海市松江区妇幼保健所 |
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|
单位:元 |
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财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
|
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
|
一、一般公共预算资金 |
17,558,663.18 |
一、 |
社会保障和就业支出 |
968,695.84 |
968,695.84 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金 |
|
二、 |
卫生健康支出 |
16,330,140.22 |
16,330,140.22 |
0.00 |
|
|
|
|
三、 |
住房保障支出 |
259,827.12 |
259,827.12 |
0.00 |
|
|
收入总计 |
17,558,663.18 |
支出总计 |
17,558,663.18 |
17,558,663.18 |
0.00 |
|
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2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
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编制部门:上海市松江区妇幼保健所 |
单位:元 |
|
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项目 |
一般公共预算支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
类 |
款 |
项 |
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
968,695.84 |
968,695.84 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
968,695.84 |
968,695.84 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
77,860.00 |
77,860.00 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
593,890.56 |
593,890.56 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
296,945.28 |
296,945.28 |
0.00 |
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
16,330,140.22 |
4,859,420.22 |
11,470,720.00 |
|
|
210 |
04 |
|
公共卫生 |
15,977,517.70 |
4,506,797.70 |
11,470,720.00 |
|
|
210 |
04 |
03 |
妇幼保健机构 |
15,724,597.70 |
4,506,797.70 |
11,217,800.00 |
|
|
210 |
04 |
09 |
重大公共卫生服务 |
252,920.00 |
0.00 |
252,920.00 |
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
352,622.52 |
352,622.52 |
0.00 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
352,622.52 |
352,622.52 |
0.00 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
259,827.12 |
259,827.12 |
0.00 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
259,827.12 |
259,827.12 |
0.00 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
259,827.12 |
259,827.12 |
0.00 |
|
|
合 计 |
17,558,663.18 |
6,087,943.18 |
11,470,720.00 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
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|
|
|
编制部门:上海市松江区妇幼保健所 |
单位:元 |
|
|
项目 |
政府性基金预算支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
合 计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
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|
编制部门:上海市松江区妇幼保健所 |
单位:元 |
|
|
项目 |
一般公共预算基本支出 |
|
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
|
|
301 |
|
工资福利支出 |
5,511,926.86 |
5,511,926.86 |
0.00 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
762,192.00 |
762,192.00 |
0.00 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
92,388.00 |
92,388.00 |
0.00 |
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
163,200.00 |
163,200.00 |
0.00 |
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
2,857,236.00 |
2,857,236.00 |
0.00 |
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
593,890.56 |
593,890.56 |
0.00 |
|
|
301 |
09 |
职业年金缴费 |
296,945.28 |
296,945.28 |
0.00 |
|
|
301 |
10 |
职业基本医疗保险缴费 |
352,622.52 |
352,622.52 |
0.00 |
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
133,625.38 |
133,625.38 |
0.00 |
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
259,827.12 |
259,827.12 |
0.00 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
503,916.32 |
0.00 |
503,916.32 |
|
|
302 |
01 |
办公费 |
13,460.00 |
0.00 |
13,460.00 |
|
|
302 |
06 |
电费 |
121,320.00 |
0.00 |
121,320.00 |
|
|
302 |
11 |
差旅费 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
|
|
302 |
15 |
会议费 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
|
|
302 |
16 |
培训费 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
|
|
302 |
17 |
*公务接待费 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
|
|
302 |
27 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
74,236.32 |
0.00 |
74,236.32 |
|
|
302 |
29 |
福利费 |
146,880.00 |
0.00 |
146,880.00 |
|
|
302 |
31 |
*公务用车运行维护费 |
90,000.00 |
0.00 |
90,000.00 |
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
35,020.00 |
0.00 |
35,020.00 |
|
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
|
|
309 |
|
资本性支出(基本建设) |
39,000.00 |
0.00 |
39,000.00 |
|
|
309 |
02 |
办公设备购置 |
39,000.00 |
0.00 |
39,000.00 |
|
|
310 |
|
资本性支出 |
32,500.00 |
0.00 |
32,500.00 |
|
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
32,500.00 |
0.00 |
32,500.00 |
|
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
399 |
|
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
399 |
99 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
合 计 |
6,087,943.18 |
5,512,526.86 |
575,416.32 |
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2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 |
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编制部门:上海市松江区妇幼保健所 |
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单位:万元 |
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2020年“三公”经费预算数 |
2020年机关运行经费预算数 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
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小计 |
购置费 |
运行费 |
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|
9.10 |
0.00 |
0.10 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
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相关情况说明 |
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一、2020年“三公”经费预算情况说明 |
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2020年“三公”经费预算数为9.1万元,比2019年预算增加2万元。其中: |
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(一)因公出国(境)费0万元,与2019年预算持平。 |
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(二)公务用车购置及运行费9万元,比2019年预算增加2万元,主要原因是公务用车购置及运行费增加。 |
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(三)公务接待费0.1万元。比2019年预算持平。 |
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二、机关运行经费预算 |
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本单位无机关运行经费。 |
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三、政府采购情况 |
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2020年度本单位政府采购预算182.58万元,其中:政府采购货物预算180.58万元、政府采购服务预算2万元。 |
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四、绩效目标设置情况 |
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2020年度,本单位编报绩效目标的项目共7个,涉及项目预算资金1449.7万元。 |
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