上海市2020年区级单位预算 | |||||||
预算单位: 上海市松江区医学交流中心 |
目录 | |
一、部门主要职能 | |
二、部门机构设置 | |
三、名词解释 | |
四、部门预算编制说明 | |
五、部门预算表 | |
1. 2020年部门财务收支预算总表 | |
2. 2020年部门收入预算总表 | |
3. 2020年部门支出预算总表 | |
4.2020年部门财政拨款收支预算总表 | |
5.2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | |
6.2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 | |
7.2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |
8. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 | |
六、其他相关情况说明 | |
主要职能 | ||||||||||||||||
上海市松江区医学交流中心是全额拨款的事业单位,法定代表人顾雪锋。 | ||||||||||||||||
主要职能包括: | ||||||||||||||||
上海市松江区医学交流中心是上海市松江区医学会成立于2002年8月(批准设立机构文号: )。 | ||||||||||||||||
2014年5月更名为上海市松江区医学交流中心(上海市松江区医学会)(批准文号:沪松编【2014】第24号)。 | ||||||||||||||||
医学交流中心位于上海市松江区乐都路193号1号楼,主要承担本区医疗保健咨询、健康教育、医学科研、岗位培训、学术交流;组织医疗事故技术鉴定。为全额拨款的事业单位,法定代表人顾雪锋。 | ||||||||||||||||
机构设置 | ||||||||||
机构设置: 2002年10月经编委批准设立上海市松江区医疗事故鉴定中心(批准文号:沪松编字【2002】第81号)。 | ||||||||||
下设主任室(秘书长室)、会长室、办公室(办公室、鉴定办公室)、财务室。 | ||||||||||
名词解释 | |
(一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。 | |
(二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。 | |
(三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排区内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 | |
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 | |
2020年预算编制说明 | |||||||||
2020年,医学交流中心预算支出总额为631.3万元,其中:财政拨款支出预算631.3万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算631.3万元,政府性基金拨款支出预算0万元,无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款支出主要内容如下: | |||||||||
1. “培训支出”科目175万元,主要用于项目支出 | |||||||||
2. “事业单位离退休”科目0.91万元,主要用于事业单位离退休 | |||||||||
3. “事业单位基本养老保险缴费支出”科目27.25万元,主要用于养老保险缴费 | |||||||||
4. “事业单位职业年金缴费支出”科目13.62万元,主要用于职业年金缴费 | |||||||||
5. “事业单位医疗”科目16.18万元,主要用于医疗保险缴费 | |||||||||
6. “其他卫生健康支出”科目386.39万元,主要用于其他卫生健康支出 | |||||||||
7. “住房公积金”科目11.92万元,主要用于住房公积金缴费 |
2020年单位财务收支预算总表 | ||||||||
编制部门: | 单位:元 | |||||||
本年收入 | 本年支出 | |||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
一、财政拨款收入 | 6,313,026.57 | 一、 | 教育支出 | 1,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750,000.00 | |
1. 一般公共预算资金 | 6,313,026.57 | 二、 | 社会保障和就业支出 | 417,999.04 | 408,839.04 | 9,160.00 | 0.00 | |
2. 政府性基金 | 三、 | 卫生健康支出 | 4,025,782.81 | 2,231,952.89 | 183,829.92 | 1,610,000.00 | ||
二、事业收入 | 四、 | 住房保障支出 | 119,244.72 | 119,244.72 | 0.00 | 0.00 | ||
三、事业单位经营收入 | ||||||||
四、其他收入 | ||||||||
收入总计 | 6,313,026.57 | 支出总计 | 6,313,026.57 | 2,760,036.65 | 192,989.92 | 3,360,000.00 | ||
2020年本部门收入预算631.3万元,比上年增加/减少2.3万元,增长/减少0.36%,主要原因是由于项目经费减少;支出预算631.3万元,比上年增加/减少2.3万元,增长/减少0.36%,主要原因是由于项目经费减少。 |
2020年单位收入预算总表 | ||||||||||
编制部门: | 单位:元 | |||||||||
项目 | 收入预算 | |||||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 | 其他收入 | ||||
类 | 款 | 项 | 经营收入 | |||||||
205 | 教育支出 | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
205 | 08 | 进修及培训 | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 08 | 03 | 培训支出 | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 417,999.04 | 417,999.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 417,999.04 | 417,999.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 | ||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 272,559.36 | 272,559.36 | 0.00 | ||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 136,279.68 | 136,279.68 | 0.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 4,025,782.81 | 4,025,782.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 161,832.12 | 161,832.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 161,832.12 | 161,832.12 | 0.00 | ||||
210 | 99 | 其他卫生健康支出 | 3,863,950.69 | 3,863,950.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 3,863,950.69 | 3,863,950.69 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 119,244.72 | 119,244.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 119,244.72 | 119,244.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 119,244.72 | 119,244.72 | 0.00 | ||||
合 计 | 6,313,026.57 | 6,313,026.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2020年单位支出预算总表 | ||||||||
编制部门: | 单位:元 | |||||||
项目 | 支出预算 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | ||||||
205 | 教育支出 | 1,750,000.00 | 0.00 | 1,750,000.00 | ||||
205 | 08 | 进修及培训 | 1,750,000.00 | 0.00 | 1,750,000.00 | |||
205 | 08 | 03 | 培训支出 | 1,750,000.00 | 0.00 | 1,750,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 417,999.04 | 417,999.04 | 0.00 | ||||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 417,999.04 | 417,999.04 | 0.00 | |||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 272,559.36 | 272,559.36 | 0.00 | ||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 136,279.68 | 136,279.68 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 4,025,782.81 | 2,415,782.81 | 1,610,000.00 | ||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 161,832.12 | 161,832.12 | 0.00 | |||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 161,832.12 | 161,832.12 | 0.00 | ||
210 | 99 | 其他卫生健康支出 | 3,863,950.69 | 2,253,950.69 | 1,610,000.00 | |||
210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 3,863,950.69 | 2,253,950.69 | 1,610,000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 119,244.72 | 119,244.72 | 0.00 | ||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 119,244.72 | 119,244.72 | 0.00 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 119,244.72 | 119,244.72 | 0.00 | ||
合 计 | 6,313,026.57 | 2,953,026.57 | 3,360,000.00 | |||||
2020年单位财政拨款收支预算总表 | ||||||||
编制部门: | 单位:元 | |||||||
财政拨款收入 | 财政拨款支出 | |||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |||
一、一般公共预算资金 | 6,313,026.57 | 一、 | 教育支出 | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金 | 二、 | 社会保障和就业支出 | 417,999.04 | 417,999.04 | 0.00 | |||
三、 | 卫生健康支出 | 4,025,782.81 | 4,025,782.81 | 0.00 | ||||
四、 | 住房保障支出 | 119,244.72 | 119,244.72 | 0.00 | ||||
收入总计 | 6,313,026.57 | 支出总计 | 6,313,026.57 | 6,313,026.57 | 0.00 | |||
2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||||
编制部门: | 单位:元 | |||||||
项目 | 一般公共预算支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | ||||||
205 | 教育支出 | 1,750,000.00 | 0.00 | 1,750,000.00 | ||||
205 | 08 | 进修及培训 | 1,750,000.00 | 0.00 | 1,750,000.00 | |||
205 | 08 | 03 | 培训支出 | 1,750,000.00 | 0.00 | 1,750,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 417,999.04 | 417,999.04 | 0.00 | ||||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 417,999.04 | 417,999.04 | 0.00 | |||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 272,559.36 | 272,559.36 | 0.00 | ||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 136,279.68 | 136,279.68 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 4,025,782.81 | 2,415,782.81 | 1,610,000.00 | ||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 161,832.12 | 161,832.12 | 0.00 | |||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 161,832.12 | 161,832.12 | 0.00 | ||
210 | 99 | 其他卫生健康支出 | 3,863,950.69 | 2,253,950.69 | 1,610,000.00 | |||
210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 3,863,950.69 | 2,253,950.69 | 1,610,000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 119,244.72 | 119,244.72 | 0.00 | ||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 119,244.72 | 119,244.72 | 0.00 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 119,244.72 | 119,244.72 | 0.00 | ||
合 计 | 6,313,026.57 | 2,953,026.57 | 3,360,000.00 | |||||
2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||||
编制部门: | 单位:元 | |||||||
项目 | 政府性基金预算支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |||||||
编制部门: | 单位:元 | ||||||
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
类 | 款 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 2,759,316.65 | 2,759,316.65 | 0.00 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 356,304.00 | 356,304.00 | 0.00 | ||
301 | 02 | 津贴补贴 | 43,452.00 | 43,452.00 | 0.00 | ||
301 | 06 | 伙食补助费 | 86,400.00 | 86,400.00 | 0.00 | ||
301 | 07 | 绩效工资 | 1,303,740.00 | 1,303,740.00 | 0.00 | ||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 272,559.36 | 272,559.36 | 0.00 | ||
301 | 09 | 职业年金缴费 | 136,279.68 | 136,279.68 | 0.00 | ||
301 | 10 | 职业基本医疗保险缴费 | 161,832.12 | 161,832.12 | 0.00 | ||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 61,325.86 | 61,325.86 | 0.00 | ||
301 | 13 | 住房公积金 | 119,244.72 | 119,244.72 | 0.00 | ||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 218,178.91 | 218,178.91 | 0.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 181,489.92 | 0.00 | 181,489.92 | |||
302 | 01 | 办公费 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | ||
302 | 05 | 水费 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | ||
302 | 06 | 电费 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | ||
302 | 07 | 邮电费 | 16,747.14 | 0.00 | 16,747.14 | ||
302 | 11 | 差旅费 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | ||
302 | 13 | 维修(护)费 | 20,933.93 | 0.00 | 20,933.93 | ||
302 | 15 | 会议费 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | ||
302 | 16 | 培训费 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | ||
302 | 17 | *公务接待费 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | ||
302 | 26 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
302 | 27 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
302 | 28 | 工会经费 | 34,069.92 | 0.00 | 34,069.92 | ||
302 | 29 | 福利费 | 43,200.00 | 0.00 | 43,200.00 | ||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 28,738.93 | 0.00 | 28,738.93 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 720.00 | 720.00 | 0.00 | |||
303 | 09 | 奖励金 | 720.00 | 720.00 | 0.00 | ||
310 | 资本性支出 | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | |||
310 | 02 | 办公设备购置 | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | ||
合 计 | 2,953,026.57 | 2,760,036.65 | 192,989.92 |
2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 | ||||||||
编制部门: | 单位:万元 | |||||||
2020年“三公”经费预算数 | 2020年机关运行经费预算数 | |||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||||
小计 | 购置费 | 运行费 | ||||||
0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
相关情况说明 | |
一、2020年“三公”经费预算情况说明 | |
2020年“三公”经费预算数为0.7万元,比2019年预算增加(减少)0万元(持平)。其中: | |
(一)因公出国(境)费0万元,比2019年预算增加(减少)0万元。 | |
(二)公务用车保有量0辆,公务用车购置及运行费0万元,比2019年预算增加(减少)0万元。 | |
(三)公务接待费0.7万元。比2019年预算增加(减少)0万元。 | |
二、机关运行经费预算 | |
本单位无机关运行经费。 | |
三、政府采购情况 | |
2020年度本单位政府采购预算2.35万元,其中:政府采购货物预算2.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 | |
四、绩效目标设置情况 | |
2020年度,本单位编报绩效目标的项目共5个,涉及项目预算资金336万元。 | |